
岗位职责:
1. 负责钉钉报销流程审核、报销付款凭证处理;
2. 独立完成应收账务管理,熟练填制销售、收款凭证,负责客户对账、应收款统计、账龄分析及货款催收;
3. 按时完成月度、季度纳税申报及税务凭证处理;
4. 负责会计凭证整理、装订及档案归档;
5. 完成领导交办的其他财务工作。
任职要求:
会使用财务软件(用友、金蝶等)及办公软件 ( Excel、Word 等);
具备做账会计工作能力,熟练费用审核、应收管控、报税及凭证处理;
熟悉财税法规及钉钉报销流程,账务思路清晰、细心严谨;
工作时间:8:00-17:30 (午休一个半小时)
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